标题:金沙国际唯一官网2014年部门预算公开说明
编辑:
日期:2017-08-24 15:51:19
内容:

第一部分  部门概述
一、金沙国际唯一官网及所属事业单位基本情况
(一)主要职责
1、依据党的基本理论、基本路线和工运方针,围绕中共梧州市委和自治区总工会在各个时期的中心任务,确定全市工会工作的引导方针和任务;贯彻实行中国工会全国代表大会、自治区工会代表大会作出的决议,引导全市工会组织开展各项王作。
2、依照法律和中国工会章程,组织和引导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本引导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性,并把这种积极性、创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。           .
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出建议;参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定,对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论、政策、法规的研究,为各级工会提供理论:政策和法律服务,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻实行;研究引导工会自身改革和建设;引导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;负责全市广务公开工作;引导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学学问技术素质。
5、协助各级党组织管理各级工会的领导干部;领导市总工会机关和直属事业单位的工作,研究制定工会干部的管理制度和培训计划,负责全市工会干部的培训工作。
6、承担全国、全区和市劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
7、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、 审计工作;研究制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的引导、协调工作。
8、负责全市工会国际联络工作,发展与港、澳、 台工会的交流、合作工作。
(二)机构设置
金沙国际唯一官网属于社团机构,隶属于广西壮族自治区总工会,内办公室、组织部、劳动保护部、保障工作部、财务部、经费审查办公室、定都调研部、女职工部、教育工会、财贸工作、市直机关工会、党建工作部、物业管理部等十三个部室。市总工会下辖四个二层事业单位,分别是:梧州市工人学问宫、梧州市职工学校、梧州市职工技术协会办公室、梧州市工会招待所。
二、人员构成情况
1金沙国际唯一官网
1)单位性质:市总工会属于社团机构,隶属于广西区总工会
2)编制人数:编制30人,其中行政编制28人,工勤编2
3)实有人数:实有人数26人,其中行政在职人数24人,工勤在职人数2
4)离退休人数:退休34
2、梧州市工人学问宫
1)单位性质:自收自支事业单位
2)编制人数:编制20
3)实有人数:实有人数13
4)离退休人数:退休24
3、梧州市职工学校
1)单位性质:自收自支事业单位
2)编制人数:编制10
3)实有人数:实有人数5
4)离退休人数:退休11
4、梧州市职工技术协会办公室
1)单位性质:自收自支事业单位
2)编制人数:编制5
3)实有人数:实有人数5
4)离退休人数:退休5
5、梧州市工会招待所
1)单位性质:自收自支事业单位
2)编制人数:编制13
3)实有人数:实有人数9
4)离退休人数:退休2

 
第二部分2014年部门预算报表
 
附件1: 2014金沙国际唯一官网收支预算总表
单位:元
 
            
                  
                    
预算数
             
预算数
一、公共财政预算拨款
3,093,071
    一、一般公共服务支出
160,000
  1、经费拨款(补助)
3,093,071
    二、外交支出
 
  2、纳入公共财政预算管理的非税收入
 
    三、国防支出
 
    其中:专项收入
 
    四、公共安全支出
 
         行政事业性收费收入
 
    五、教育支出
 
         罚没收入
 
    六、科学技术支出
 
         国有资源(资产)有偿使用收入
 
    七、学问体育与传媒支出
 
         其他收入
 
    八、社会保障就业支出
2,926,231
二、政府性基金拨款
 
    九、社会保险基金支出
 
三、未纳入预算管理的事业收入
 
    十、医疗卫生与计划生育支出
6,840
  1、纳入财政专户管理的事业收入
 
    十一、节能环保支出
 
  2、未纳入财政专户管理的事业收入
 
    十二、城乡社区支出
 
  3、事业单位经营收入
 
    十三、农林水支出
 
  4、其他事业收入
 
    十四、交通运输支出
 
四、其他收入
 
    十五、资源勘探信息等支出
 
 
 
    十六、商业服务业等支出
 
 
 
    十七、金融支出
 
 
 
    十八、援助其他地方支出
 
 
 
    十九、国土海洋气象等支出
 
 
 
    二十、住房保障支出
 
 
 
    二十一、粮油物资储备支出
 
 
 
    二十二、预备费
 
 
 
    二十三、国债还本付息支出
 
 
 
    二十四、其他支出
 
 
 
    二十五、转移性支出
 
          
3,093,071
          
3,093,071
五、转移性收入
 
    二十六、结转下年
 
六、上年结余收入
 
 
 
  1、公共财政预算拨款结转
 
 
 
    其中:经费拨款(补助)结转
 
 
 
       纳入公共财政预算管理的非税收入结转
 
 
 
  2、政府性基金拨款结转
 
 
 
  3、其他结转
 
 
 
                  
3,093,071
支   出   总   计
3,093,071
 
 
附件2:金沙国际唯一官网财政拨款支出预算表
单位:元
 
 
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注



**
**
**
**
1
2
3
4
 
 
 
合计
3,093,071
2,933,071
160,000
 
201
 
 
一般公共服务支出
160,000
 
160,000
 
  201
29
 
  群众团体事务
160,000
 
160,000
 
    201
  29
99
    其他群众团体事务支出
160,000
 
160,000
  
208
 
 
社会保障和就业支出
2,926,231
2,926,231
 
 
  208
05
 
  行政事业单位离退休
2,926,231
2,926,231
 
 
    208
  05
01
    归口管理的行政单位离退休
1,498,796
1,498,796
 
  
    208
  05
02
    事业单位离退休
1,427,435
1,427,435
 
  
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
6,840
6,840
 
 
  210
05
 
  医疗保障
6,840
6,840
 
 
    210
  05
01
    行政单位医疗
3,060
3,060
 
  
    210
  05
02
    事业单位医疗
3,780
3,780
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分2014金沙国际唯一官网部门预算报表编制说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入预算说明
2014年收入预算309.31万元,同比减少47.62万元,下降13.34%。其中:一般预算基本拨款293.31万元,同比增加47.62万元,同比下降13.97%;一般预算项目拨款16万元,与上年持平
上年无结余收入。
(二)支出预算说明
2014年支出总预算309.31万元,基本支出293.31万元,占支出总预算的94.83%,同比减少47.62万元,同比下降13.97%;项目支出16万元,占支出总预算的5.17%,与上年持平。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:其他群众团体事务支出16万元,占支出总预算的5.17%,与上年持平;归口管理的行政单位离退休费支出149.88万元,占支出总预算的48.46%,同比减少22.62万元,同比下降13.11%;事业单位离退休142.74万元,占支出总预算的46.15%,同比减少2.95万元,同比下降2.02%;行政单位医疗0.31万元,占支出总预算的0.10%,同比减少11.68万元,同比下降
97.45%;事业单位医疗0.38万元,占支出总预算的0.12%,同比减少9.83万元,同比下降96.30%
2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1)基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算0.68万元,占支出总预算的0.22%,同比减少21.51万元,同比下降96.92%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算292.62万元,占支出总预算的94.61%,同比减少25.57万元,同比下降8.03%
2)项目支出预算16万元,占支出总预算的5.17%,与去年持平。其中:困难职工帮扶费3万元,非公经济组织党工委工作经费(含党建工作引导员补贴)13万元。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出309.31万元,其中:基本支出293.31万元,项目支出16万元。具体支出预算如下:
1、归口管理的行政单位离退休149.88万元,占总预算支出的48.46%,同比减少22.62万元,同比下降13.11%
2、事业单位离退休142.74万元,占总预算支出的46.15%,同比减少2.95万元,同比下降2.02%
3、行政单位医疗0.31万元,占总预算支出的0.10%,同比减少11.68万元,同比下降97.45%
4、事业单位医疗0.38万元,占总预算支出的0.12%,同比减少10.21万元,同比下降0.12%
项目支出的其他群众团体事务支出16万元,占总预算支出的5.17%,与上年持平。
三、2014年部门“三公经费”预算情况
市总工会及所属事业单位属自收自支单位,财政解决离退休人员经费,无公共预算财政拨款“三公经费”。 
 
金沙国际唯一官网
2014610日 
 

总工会.xls
文件类型: .xls 63f057f619b2d52d73fe0333f50f98df.xls (55.50 KB)


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